Informes de Auditoría

2.83MB
Descripción
SE PUBLICA INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2022.
Categoría
Informes de Auditoría
Tipo de documento
Control Interno
Fechas
Expedición: 14/12/2022 Publicación: 14/12/2022

20.0MB
Descripción
Se publica informe de auditoria a proceso de Social de Educación, Cultura y Deportes , segundo semestre vigencia 2021.
Categoría
Informes de Auditoría
Tipo de documento
Control Interno
Fechas
Expedición: 30/12/2021

9.01MB
Descripción
Se publica informe de auditoria a proceso de financiera (enfoque: impuesto predial), segundo semestre vigencia 2021.
Categoría
Informes de Auditoría
Tipo de documento
Control Interno
Fechas
Expedición: 29/11/2021

1.24MB
Descripción
Se publica informe de auditoria a proceso de contratación, segundo semestre vigencia 2021.
Categoría
Informes de Auditoría
Tipo de documento
Control Interno
Fechas
Expedición: 15/11/2021

1.92MB
Descripción
Se publica informe de auditoria a proceso de Infraestructura, segundo semestre vigencia 2021.
Categoría
Informes de Auditoría
Tipo de documento
Control Interno
Fechas
Expedición: 25/10/2021

4.17MB
Descripción
Se publica informe de auditoria a proceso de Salud, segundo semestre vigencia 2021.
Categoría
Informes de Auditoría
Tipo de documento
Control Interno
Fechas
Expedición: 13/09/2021

28.7MB
Descripción
Se publica informe de auditoria a proceso de Fomento y Desarrollo Sostenible, primer semestre vigencia 2021.
Categoría
Informes de Auditoría
Tipo de documento
Control Interno
Fechas
Expedición: 05/04/2021

7.55MB
Descripción
Se presenta el informe final de la auditoría integral al proceso de talento humano para la vigencia 2020.
Categoría
Informes de Auditoría
Tipo de documento
Control Interno
Fechas
Expedición: 18/03/2021

1.37MB
Descripción
Informe de Auditoría al proceso de Control Físico adscrito a la Secretaría de Gobierno. Proceso auditado de la vigencia de marzo 2019 a marzo 2020.
Categoría
Informes de Auditoría
Tipo de documento
Control Interno
Fechas
Expedición: 25/09/2020

1.04MB
Descripción
Informe de Auditoría al proceso de Gestión del Riesgo adscrito a la Secretaría de Gobierno. Proceso auditado de la vigencia de marzo 2019 a marzo 2020.
Categoría
Informes de Auditoría
Tipo de documento
Control Interno
Fechas
Expedición: 25/09/2020


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Fecha de publicación 13/07/2021
Última modificación 04/05/2022