Oficina de Control Interno
1.Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución, control y evaluación del Sistema de Control Interno sobre los planes, programas, proyectos y actividades de la Administración.
2. Dar la asesoría necesaria y adecuada en materia financiera y administrativa a las dependencias y a la Administración cuando se le solicite.
3. Actualizar permanentemente los Manuales de Control Interno, y orientar su aplicación efectiva por parte de los funcionarios de las dependencias.
4. Orientar y verificar la aplicación de los Sistemas Técnicos y Procedimientos de Evaluación del Sistema de Control Interno y procurar su estricta aplicación conforme a las normas, objetivos y programas trazados por la Administración en los campos financiero, administrativo y de contratación.
5. Verificar la implementación y aplicación de los Controles al manejo de los recursos financieros, para que estos se ejecuten de conformidad con los planes y programas establecidos por las normas orgánicas del Presupuesto Municipal.
6. Evaluar los diversos procedimientos de la Administración, definiendo los mecanismos de retroalimentación y control.
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Fecha de publicación 18/01/2016
Última modificación 22/08/2017