Control interno


Objetivos

Constituirse en el motor de la implementación y aplicación de los principios, herramientas y técnicas de control interno, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución y el logro de mejores resultados en la gestión.

Funciones

1.Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución, control y evaluación del Sistema de Control Interno sobre los planes, programas, proyectos y actividades de la Administración.

2. Dar la asesoría necesaria y adecuada en materia financiera y administrativa a las dependencias y a la Administración cuando se le solicite.

3. Actualizar permanentemente los Manuales de Control Interno, y orientar su aplicación efectiva por parte de los funcionarios de las dependencias.

4. Orientar y verificar la aplicación de los Sistemas Técnicos y Procedimientos de Evaluación del Sistema de Control Interno y procurar su estricta aplicación conforme a las normas, objetivos y programas trazados por la Administración en los campos financiero, administrativo y de contratación.

5. Verificar la implementación y aplicación de los Controles al manejo de los recursos financieros, para que estos se ejecuten de conformidad con los planes y programas establecidos por las normas orgánicas del Presupuesto Municipal.

6. Evaluar los diversos procedimientos de la Administración, definiendo los mecanismos de retroalimentación y control.

Funcionario responsable

GONZALEZ PERDOMO LUZ MIREYA
JEFE OFICINA DE ASESORA
Fecha de posesión: Septiembre 15 de 2014

Hoja de vida

Trayectoria en el sector público
Funciones realizadas en la administración
Asesorar a la alta dirección en la continuidad del proceso administrativo la evaluación de los planes establecidos y la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimineto de las metas.

PREGUNTAS FRECUENTES

Información de contacto
controlinterno@acacias-meta.gov.co
Dirección: Carrera 15 No 12-50 Edificio Manuel A. Blanco R 5to piso
Correo electrónico: controlinterno@acacias-meta.gov.co
Teléfono: (57+8) 6469049 / 6569061 / 6569939 / 6574632 / 6574633 / 6574634 / 6574635

INFORMES

Nombre:
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2018.pdf 2.12Mb 18/04/2018
Descripción:

Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2018


Nombre:
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PRIMER CUATRIMESTRE OCI.pdf 1.52Mb 18/05/2018
Descripción:

Seguimiento primer cuatrimestre OCI 2018 "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano"


Nombre:
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - TERCER CUATRIMESTRE OCI.pdf 2.18Mb 15/01/2018
Descripción:

Seguimiento tercer cuatrimestre OCI 2017 "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano"


Nombre:
SEGUIMIENTO AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRAMITES SUIT TERCER INFORME 2017.pdf 20.9Mb 30/01/2018
Descripción:

De acuerdo al desarrollo establecido por la oficina de control interno y de conformidad a la normatividad 87 de 1993 y demás normas concordantes. La oficina realiza el seguimiento mensual a la plataforma del sistema único de tramites SUIT


Nombre:
INFORME SEGUNDO SEMESTRE PQR 2017.pdf 2.91Mb 03/04/2018
Descripción:

En cumplimiento con el “ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN, Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública,


EVALUACIONES

Nombre:
EVALUACIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE DE CONTROL INTERNO.xls 0.30Mb 09/09/2014
Descripción:

EVALUACIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE DE CONTROL INTERNO



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Fecha de publicación 15/02/2017
Última modificación 15/05/2018